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芯朋微:2023年度内部控制审计报告
688508Chipown(688508)2024-04-12 13:38

无锡芯朋微电子股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。 报告编码:苏2403Z8M9S0 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP Wuxi . Jiangsu . China 江苏 元锡 Tel: 86 (510) 68798988 86 (510) 68798988 Fax; 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 箱: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公WJ2024JE1097号 无锡芯朋微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了无锡芯期微电子股份有限公司(以下简称芯明微)2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立 ...