Workflow
航亚科技:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡航亚科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
688510HYATECH(688510)2024-03-27 12:22

无锡航亚科技股份有限公司 内部控制审计报告 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | | GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP | | | 中国 . 江苏 . 元锡 | Wuxi . Jiangsu . China | | 炭れ: 86 (510) 68798988 | Tel: 86 (510) 68798988 | | 传真:86(510)68567788 | Fax: 86 (510) 68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | E-mail: mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了无锡航亚科技股份有限公司(以下简称航亚科技)2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航亚科技董事 会的责任。 苏公W[2024]E1031 ...