金冠电气:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于金冠电气股份有限公司2023年度内部控制审计报告
容诚会计师事 骑 绪 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 【官网|容诚 内部控制审计报告 金冠电气股份有限公司 容诚审字|2024]518Z0497 号 题可使用手机"扫一扫"或进入"挂明勇于短明滚审计报告是否由具有执业许可的会计师手务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"挂册会计师行业统一监管平台(http://a... 报告编码:.京24000888 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0497 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气公司")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金冠 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...