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联赢激光:深圳市联赢激光股份有限公司2023年度内部控制审计报告

| 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 4 | 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 …………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-113 号 深圳市联赢激光股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称联赢激光公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联赢 激光公司董事会的责任。 目 录 | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 二〇二四年四月十二日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...