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日联科技:无锡日联科技股份有限公司2023年度审计报告
688531UNICOMP(688531)2024-04-28 07:51

中国·北京 审计报告 无锡日联科技股份有限公司 容诚审字[2024]214Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 无锡日联科技股份有限公司全体股东: 目 录 一、审计意见 我们审计了无锡日联科技股份有限公司(以下简称日联科技)财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了日联科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于日联科技,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | ...