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科思科技:内部审计制度
688788CONSYS(688788)2023-12-29 11:01

深圳市科思科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作管理,建立健全内部审计制度,进一步规范公司内部审计工作,提高内部 审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、子公司(包括公司直接或间接持股 50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司)、具有重大影响的参股公 司以及分公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内审部依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定,对公司各内部机构、子公司、参股公司以及 分公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动: (一)遵循国家法律、行政法规和监管要求; ...