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瑞可达:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司2023年度内部控制审计报告
688800Recodeal(688800)2024-04-17 12:04

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查理 报告编码:京240Z 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-6 | , 145 r Bro 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0136 号 苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞可达董 事会的责任。 我们认为,瑞可达于 2023年 1 ...