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中集集团:内部控制审计报告
000039CIMC(000039)2024-03-27 12:37

内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0962 号 (第一页,共二页) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"中集集团") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中集 集团董事会的责任。 普华永道中天特审字(2024)第 0962 号 (第二页,共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中集集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 蔡智锋 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规 ...