长虹华意:2023年年度审计报告
长 虹 华 意 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 审 计 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | | 1-4 | | 审计报告 | | | | 5-25 | | 公司财务报表 | | | | 26-143 | | 财务报表附注 | | 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0038 长虹华意压缩机股份有限公司 长虹华意压缩机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称长虹华意公司)财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了长虹华意公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...