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安道麦A:内部控制审计报告
000553ADAMA(000553)2024-03-26 12:47

安道麦股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 De oitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00200 号 (第1页,共2页) 安道麦股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 道麦股份有限公司(以下简称"安道麦")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安道麦董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 -1 - 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 S00200 号 (第2页,共2页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,安道麦于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 ...