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*ST美谷:董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明

奥园美谷科技股份有限公司董事会 关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已 消除的专项说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为奥园美谷科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"奥园美谷公司")2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行审计,并出具了《内部控制审计报告》,《内部控制审计报告》对公 司内部控制有效性出具了否定意见。公司董事会现就 2022 年度内部控制审计报 告否定意见涉及事项已消除的情况说明如下: 一、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度内部控制审 计报告否定意见具体内容 奥园美谷公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷:《2022 年度业绩预告》 时,未能取得全面客观的信息与证据以对财务连带责任、诉讼等事项产生的预计 负债进行合理、准确估计,并按照企业会计准则的规定对估计金额进行计量。2023 年 4 月 15 日公告新增诉讼,同日对业绩预告内容进行重大修订并重新公告。此 重大缺陷会影响公司对外披露的财务信息中预计负债等报表项目金额的准确性, 与之相关财务报告内部控制执行失效。有效的内部控制能够为财务报告及相关信 息的真实完整提供合理保证 ...