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中山公用:2023年年度审计报告
000685ZPUG(000685)2024-04-26 10:37

中山公用事业集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500483号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 母公司资产负债表 | 7 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 134 | 审 计 报 告 众环审字(2024)0500483 号 中山公用事业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"中山公用")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中山公用 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的 ...