Workflow
中山公用:内部控制审计报告
000685ZPUG(000685)2024-04-26 10:37

中山公用事业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500484号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500484 号 中山公用事业集团股份有限公司全体股东: 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,中山公用事业集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第 1 页共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 山公用事业集团股份有限公司(以下简称"中山公用")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 中山公用对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中山公用董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...