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滨海能源:内部控制审计报告
000695TJBE(000695)2024-03-20 09:23

天津滨海能源发展股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10075 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称"滨 海能源")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是滨海能源董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10075 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东: 我们认为,滨海能源于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师:郑飞 (特殊普通合伙) 中国注册会计师:李金超 中国·上海 二〇二四年三月十九日 内部 ...