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正虹科技:中泰证券股份有限公司关于湖南正虹科技发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
000702HNZHKJ(000702)2024-04-08 11:47

关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"、"保荐人")作为湖南正虹 科技发展股份有限公司(以下简称"正虹科技"、"公司")2022年度向特定对象 发行股票的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定,对正虹科技2023年度内部控制评价报告进行了核查,具体情况如下: 中泰证券股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司董事会授权 ...