苏宁环球:内部控制审计报告
中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00368 号 苏宁环球股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了苏宁环球股份有限公司(以下简称苏宁环球)2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,苏宁环球于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 地址:北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1号 新 成 文 化 大 厦 A座 1 1层 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮政编码:100062 1 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs(SPECIA ...