浙商中拓:内部控制审计报告
浙商中拓集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000100 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://ac.mof.gov.cn) 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://ac.mvf.gov.cn) 进行查 浙商中拓集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 1-2 大學会计师事法所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 大华内字[2024]0011000100 号 浙商中拓集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙商中拓集团股份有限公 ...