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福星股份:内部控制审计报告
000926HBFX(000926)2024-04-28 08:18

湖北福星科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102524号 传直 Fay · 027-85424329 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,福星股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众环审字(2024)0102524 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北福星科技股份有限公司〈以下简称"福星股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、福星股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...