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联科科技:内部控制审计报告
001207LINK(001207)2024-03-07 10:53

山东联科科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 永证专字(2024)第 310023 号 山东联科科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东联科科技股份有限公司(以下简称"联科科技")2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,联科科技于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 <本页无正文> 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联科科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...