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华瓷股份:海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

海通证券股份有限公司关于 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、保荐机构核查意见 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为湖南华联 瓷业股份有限公司(以下简称"华瓷股份"或"公司")首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求,对《湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、保荐机构对公司《湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》的核查工作 保荐机构认真审阅了《湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我 ...