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三羊马:内部控制审计报告
001317San Yang Ma(001317)2024-04-26 15:31

目 录 | | | | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-182 号 三羊马(重庆)物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称三羊马物流公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三羊 马物流公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 1 页 共 6 页 我们认为,三羊马物流公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十五日 第 2 页 共 6 页 仅为出具三羊马(重庆)物流股份有限公司 2023 年度内控报 ...