箭牌家居:内部控制审计报告
2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 箭牌家居集团股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA5B0085 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了箭牌家居集团股份有限公司(以下简称箭牌家居)2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是箭牌家居董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 中国注册会计师: 审计报告(续) ...