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丽江股份:2023年年度审计报告
002033LIJIANG TOURISM(002033)2024-03-11 08:31

丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度财务(审计)报告 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度财务(审计)报告 审 计 报 告 众环审字(2024)1600062 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了丽江股 份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我 们独立于丽江股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应 对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定 下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 (一)收入确认 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | ...