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丽江股份:内部控制自我评价报告
002033LIJIANG TOURISM(002033)2024-03-11 08:31

丽江玉龙旅游股份有限公司 1 2023 年度内部控制自我评价报告 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会并全体股东: 为了进一步健全公司的内部控制制度,提高公司管理水平和风险防范能力, 确保公司经营管理持续健康运营,保护投资者的合法权益,为提升公司内部控制 及风险管理能力,完善治理体系和治理能力现代化,有效预防、化解重大风险, 推动企业持续、健康、稳定的高质量发展,2023 年,公司不断强化内控管理,系 统开展了内控体系的优化提升工作。形成了《内部控制管理手册》《内部控制评 价手册》《内部控制制度汇编》《公司内部控制制度汇编》等成果并发布执行。根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和 评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一.董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理 ...