德美化工:内部控制审计报告
广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系申论: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永安和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 228 8 号富华大厦A座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA2B0217 广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广东德美精细化工集团股份有限公司 (以下简称德美化工)2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德美化工公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 9/F Block A Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen ngcheng District. 100007 D D China 是否由自有机业许可的合计 ...