Workflow
景兴纸业:内部审计制度(2023年12月)
002067JINGXING PAPER(002067)2023-12-25 08:25

浙江景兴纸业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 公司应当建立健全印章管理制度,明确印章的保管职责和使用审批权限,并指定 专人保管印章和登记使用情况。 1 第一条 为进一步规范浙江景兴纸业股份有限公司(以下称"公司")内部审计工作,提 高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,公司依据《中国人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江景兴纸业股份有限公司公司章程》 的规定,结合公司所处的行业和经营特点,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平 ...