青岛金王:内部控制审计报告
青岛金王应用化学股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000259 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 懦觥和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月十八日 F 青岛金王应用化学股份有限公司 报告正文 青岛金王应用化学股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024) 第 000259 号 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"青岛金王")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青岛金王 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 信会计师事务所 (特殊普通合伙) l 青岛金王应用化学股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...