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汇洲智能:2023年年度审计报告

审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 212035号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称"汇洲智能")财 多报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了汇洲智能 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 汇洲智能技术集团股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 212035 号 审计报告 ------ 1-2 合并及公司资产负债表 3 合并及公司利润表 4 合并及公司现金流量表 5-8 合并及公司股东权益变动表 9-126 财务报表附注 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于汇洲智能,并履行了职 业道德方面的其他责任 ...