东华科技:内部控制审计报告
东华工程科技股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://wsc.mv.fgw.cn)" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://w.gc.nx.jp/10.com/ ( 45 东华工程科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截至 2023 年 12 月 31 日) | | | 信会师报字[2024]第 ZG10582 号 信会师报字[2024]第 ZG10582 号 东华工程科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了东华工程科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) :HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOU ...