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莱茵生物:内部控制审计报告
002166Layn(002166)2024-04-09 12:03

内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mn.cngr.cn/) 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://accy.no.jp/ "进行查测: 324WK5.0V7N0 桂林莱茵生物科技股份有限公司 二〇二三年度 The Will 017 BEATH BOOK HOW 网站网 E 200000 Carol 骗局会 100万元 T No 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 hornton 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 450A007412 号 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称莱茵生物公司)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...