世联行:内部控制审计报告
深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳世联行集团股份有限公司(以下简称世联行公司)2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是世联行公司董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 | /F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | lo.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Ongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 | | 00027, P.R.China | facsimile: | +86 (01 ...