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太极股份:内部审计制度(2024年4月)
002368Taiji Corp,Ltd(002368)2024-04-17 10:51

太极计算机股份有限公司 内部审计制度 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作,提高内部审计工作质量,明确内部审计机构和审计人员的责任,保护投资者 合法权益,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其有关规定和《公司章程》的规定,结合公司的 实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门工作人员对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司各类资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定,结合公司所处行业和 生产经营特点,建立健全内部审计制度,防范和控制公司 ...