光启技术:内部控制审计报告
大华国际内字第 2400234 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 光启技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 光启技术股份有限公司 内部控制审计报告 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话:0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华国际内字第 2400234 号 光启技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了光启技术股份有限公司(以下简称光启技术)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 深圳大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 我们 ...