德联集团:2023年年度审计报告
广东德联集团股份有限公司 审计报告 华兴审字[2024] 23012940018 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.eov.cn)"进行室验 ( www.fihxcoa 会计师事务所(特殊普通台 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 7 华兴审字[2024]23012940018号 广东德联集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德联集团股份有限公司(以下简称德联集团)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公 允 反 映 了 德 联 集 团2023年12月31日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...