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蓝黛科技:关于蓝黛科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为蓝黛科技集团股份 有限公司(以下简称"蓝黛科技"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求,华泰联合对蓝 黛科技 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查,并发表独立意见如下: 一、蓝黛科技内部控制的基本情况 1 内部控制评价报告的核查意见 究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认 定标准如下: 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 (1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司、下属控股子公司,纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围 ...