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比音勒芬:2023年年度审计报告
002832BIEM(002832)2024-04-26 14:09

比音勒芬服饰股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012990013 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) w 我们认为,后附的比音勒芬财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了比音勒芬2023年12月31日的合并及母公司财务状况, 以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于比音勒芬,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012990013号 比音勒芬服饰股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"比音勒芬")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们不对这些事项单独发表意见。 ...