弘亚数控:董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明
广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项 根据立信出具的公司 2022 年度审计报告中"三、强调事项"部分所述:"弘 亚数控公司实际控制人李茂洪、刘雨华于 2022 年 11 月 22 日分别收到中国证券 监督管理委员会《立案告知书》,因涉嫌内幕交易 A 股某上市公司股票被立案 调查。截止审计报告日,中国证券监督管理委员会尚未就立案调查事项出具最终 结论。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、上年度非标准审计意见事项的消除情况 中国证券监督管理委员会行政处罚委员会于 2023 年 5 月 25 日出具了《结案 通知书》(结案字[2023]10 号)。经审理,李茂洪先生及刘雨华女士涉案违法事 实不成立,中国证券监督管理委员会决定本案不予处罚结案。 三、董事会对所涉事项的意见 公司董事会认为,公司 2022 年度审计报告强调事项涉及的事项影响已消除。 特此说明。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 消除情况的专项说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信") 对广州弘亚数 控机械股份有限公司(以下简称"公司" 或"弘亚数控")2022 年 ...