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鸿合科技:内部控制审计报告
002955Hitevision (002955)2024-04-25 12:41

鸿 合 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]32456 号 目 录 内部控制审计报告— 天职业字[2024]32456号 鸿合科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了鸿 合科技股份有限公司(以下简称鸿合科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鸿合科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.not.gcv.cn)"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查验 。 -1 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...