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锐明技术:内部控制审计报告
002970Streamax(002970)2024-04-23 13:43

深圳市锐明技术股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000015 号 深圳市锐明技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000015 号 深圳市锐明技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称锐明技 术)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 ...