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盛视科技:内部控制审计报告
002990MAXVISION(002990)2024-04-12 12:42

串座章 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.com 台 (http:/ acc.mot.gov.c 盛视科技股份有限公司 内部控制审计报告 天使会 | | | | 一、内部控制审计报告 | | --- | | 二、附件 …………………………………………………………………………………… 第 3-6 页 | | (一) 本所执业证书复印件 | | (二) 本所营业执照复印件 … | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………………第 5一6 页 | 师 --- 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-102 号 盛视科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了盛视科技股份有限公司(以下简称盛视科技公司)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛视 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...