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碧水源:北京碧水源科技股份有限公司内部控制鉴证报告
300070BOW(300070)2024-04-03 12:22

北京碧水源科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10732 号 北京碧水源科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 3-13 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10732 号 北京碧水源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京碧水源科技股份有限公司(以下简称"贵公司")董 事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴 证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全 和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表 鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国 注册 ...