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上海钢联:2023年度内部控制的鉴证报告

上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年度内部控制的鉴证报告 目 录 | | | 二、关于对财务报告内部控制制度的说明 ……………………… 第 3—14 页 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海钢联公司披露 2023 年度报告时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为上海钢联公司 2023 年度报告的必备文件,随 同其他材料一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 上海钢联公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日内部控制有效性作 出认定,并对上述认定负责。 第 1 页 共 14 页 关于上海钢联电子商务股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕6-141 号 上海钢联电子商务股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称上海钢联公司) ...