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恒华科技:监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和 评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并 出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会对《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了审议,现发表意见如下: 北京恒华伟业科技股份有限公司 2023 年度,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,建立了较为完善的 内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求,满足公司生产经营管理的实际需 要,并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到 了较好的防范和控制作用,能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证, 对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证,维护了公司及全 体股东的利益 ...