创意信息:中信证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司初步判断上述事项商业实质存疑,基于审慎性考虑,公司对 2022 年度 报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告中涉及 的财务信息进行更正,该事项导致的错报影响金额大于最近一期经审计的合并财 务报表营业收入的 1%,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,截至 2023 年 12 月 31 日,公司存在财务报告内部控制重大缺陷。 1 同时,该事项对公司造成了重大不利影响,根据公司非财务报告内部控制重 大缺陷认定标准,截至 2023 年 12 月 31 日,公司存在非财务报告内部控制重大 缺陷。 截至 2024 年 4 月 25 日,公司已开展各项措施对上述重大缺陷进行整改;自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 4 月 25 日之间,公司未发生可能影响内部控制有 效性评价结论的因素。 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为创意 信息技术股份有限公司(以下简称"创意信息"或"公司")向特定对象发行股 票的保荐机构,根据《证券发行上 ...