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赛微电子:2023年度内部控制鉴证报告
300456SMEI(300456)2024-03-26 12:22

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话(Tel): (8610)83914188 北京赛微电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京赛微电子股份有限公司(以下简称"赛微电子")管 理层编制的《北京赛微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》涉 及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性认定。 内部控制鉴证报告 天圆全专审字[2024]000804 号 一、管理层的责任 赛微电子管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照财政 部、证监会、审计署、银监会、保监会颁发的《企业内部控制基本规范》(财会 [2008]7 号)对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对赛微电子内部控制自我评价报告中所述的与财务报表相关 的内部控制的有效性发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导 意见》的规定执行了鉴证业务。该准则要 ...