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辰安科技:内部控制鉴证报告
300523GSAFETY(300523)2024-04-19 15:31

目 录 内部控制鉴证报告 1 2023 年度内部控制自我评价报告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]31081 号 北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 内 部 控 制鉴 证 报告 天职业字[2024]31081 号 北京辰安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京辰安科技股份有限公司(以下简称"辰安科技")管理层按照财政部 发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《北京辰安科技 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性 进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评估其有效性是辰 安科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证 ...