诚迈科技:统信软件2022年及2023年1-10月审计报告
统信软件技术有限公司 2023 年 1-10 月财务报表审计报告 天衡审字(2023) 03214 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 而行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 报告编码: 审计报告 天衡审字(2023)03214号 统信软件技术有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了统信软件技术有限公司(以下简称统信软件公司)财务报表,包括 2023年 10月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年1-10 月合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 统信软件公司2023年10月31目的合并及母公司财务状况以及2023年1-10月合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则, ...