Workflow
玉禾田:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2023年内部控制鉴证报告
300815EIT(300815)2024-04-25 13:02

玉禾田环境发展集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10228 号 the state of the state of the state 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业宏二手申具有执业许可的会计师 . (特 r and 11 in and and the first 工信会计师事务所(特殊晋证 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 内部控制紧证报告 信会师报字[2024]第 ZI10228 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")董事会就 2023年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史 ...