金现代:中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 (二)与财务报表相关的内部控制目标 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"中泰证券")作为金现 代信息产业股份有限公司(以下简称"金现代"或"公司")持续督导阶段的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求,对 公司出具的《金现代信息产业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》 (以下简称"《评价报告》")进行了核查,并发表如下核查意见: 一、保荐机构核查情况 保荐机构通过:(1)查阅公司的"三会"会议资料;(2)查阅公司各项业 务和管理制度;(3)抽查会计凭证、银行对账单;(4)调查内部审计工作情况; (5)与董事、监事、高级管理人员沟通;(6)抽查内部控制的运行和实施等途 径,从内部控制的要素、内部控制的执行情况等方面对金现代内部控制的合规性 和有效性进行了核查。 二、公司内部控制的建设与实施情况 (一)内部控制评价范围 ...