派瑞股份:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司内部控制鉴证报告
西安派瑞功率半导体变流技术 股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0800038号 目 录 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0800038 号 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称"派瑞股 份公司")管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。派瑞股份 公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对派瑞 股份公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实 ...